Нетната печалба е нараснала с повече от 21% до € 1 307 млн.
Групата "Дженерали" се похвали с отлично първо полугодие на 2015 година по отношени ена финансовия резултат. Групата изпълнява своята стратегия за повишаване рентабилността и печалбата, като
приключи полугодието с оперативен резултат в размер на € 2 779 млн. Това е ръст от 11,3% и най-добрият резултат за последните 8 години.
Нетната печалба е нараснала с повече от 21% до € 1 307 млн. (спрямо € 1,075 млн. за 1П2014), благодарение на положителния оперативен и неоперативен резултат.
Брутните записани премии са се увеличили със 7,3% до € 38,2 млрд. (спрямо € 35.3 млрд. за 1П2014), което показва възходяща тенденция и в двата сегмента.
В сегмента животозастраховане оперативният резултат нарасна до € 1 713 млн. (+ 13,2%; спрямо € 1 514 млн. за 1П2014). Премийният приход нараства с 10,6% до € 26.06 млн. (спрямо € 24 119 млн. за
1П2014) със значително развитие във всички основни пазари, благодарение на отличното представяне на продукти, свързани с инвестиционни фондове (+ 25,7%).
Новият бизнес по отношение на годишния еквивалент на премиите също показва значително увеличение до € 2 707 млн. (+ 5,4%; спрямо € 2 520 млн. за 1П2014), движен от отличното представяне на
продукти, свързани с инвестиционни фондове (+ 35,1%) и на груповите рискови застраховки (+ 20,8%).
Премиите по индивидуални застраховки също бележат значителен ръст (+ 19,7%), по-специално в Италия, Франция и Германия. Новата бизнес стойност (NbV) търпи увеличение от € 474 млн. (€ 651 млн.
1П2014), с нови бизнес маржове (NBM) от 17,5% (спрямо 25,8% за 1П2014).
Тенденцията в сегмента на общо застраховане (P&C) също е положителна с увеличение на оперативния резултат на € 1 103 млн. (+ 2,3%; спрямо € 1 079 млн. за 1П2014).
Общият премиен приход е в размер на € 11 266 млн. (+ 0.1%; спрямо € 11 169 млн. за 1П2014), с добро представяне в общозастрахователния бизнес (+ 0,9%).
Техническата рентабилност бележи подобрение с комбинирана квота до 92,6% (-0.2 процентни пункта). Най-значително е подобрението във Франция с КК до 99,2% (-5.9 процентни пункта) и страните от ЦИЕ с
потвърдена най-добра комбинирана квота в Групата до (85.4%) по отношение на техническата рентабилност
Акционерният капитал на групата е € 23,3 млрд. (+ 0,3%; спрямо € 23,2 млрд. в края на 2014 г.). Коефициентът на платежоспособност на проформа база достигна 200% с увеличение от 14 процентни пункта
спрямо 31.12.2014 г.
Главният изпълнителен директор на "Дженерали Груп" Марио Греко оцени финансовия резултат за полугодието като каза, че само за три години групата е изпълнила "една от най-сложните програми за обрат, която някога е била реализирана в застрахователната индустрия". "Тези резултати представляват най-добрата отправна точка за изпълнението на новия Стратегически план 2015-2018, който ние представихме през май, базиран на 50% ръст на средната годишна печалба, разпределяне на повече от € 5 млрд. дивиденти в следващите четири години и по-нататъшно намаляване на разходите с € 500 млн. за 2016-2018 г., чрез поддържане на оперативна възвръщаемост на собствения капитал над 13%. Ние очакваме нетният резултат в края на годината да се подобри значително, в сравнение с този от 2014 г., запазвайки ръста на висока доходност, постигнат през първата половина на тази година", посочи още Греко.